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                  圖片名稱

                  風(fēng)險防范,加強(qiáng)內(nèi)控

                  2025-01-03


                    2024年11-12月財務(wù)部開展了一年一度的內(nèi)部互審工作,內(nèi)部審計的目的在于通過審計手段,對企業(yè)經(jīng)營管理活動的合理性和有效性進(jìn)行審查和評價,幫助企業(yè)堵塞管理漏洞、完善內(nèi)部控制、提高經(jīng)濟(jì)效益。本次審計的主要內(nèi)容有:

                     一:對財務(wù)部原始憑證的完整性、合規(guī)性及合法性進(jìn)行稽核,以達(dá)到提高財務(wù)部工作質(zhì)量,規(guī)避可能存在一切風(fēng)險。

                     二:對物資部采購資料的完整性和合理性,以及是否符合目標(biāo)管理和目標(biāo)成本的要求進(jìn)行稽核,從而達(dá)到降本增效的目的。

                              

                    內(nèi)部審計有助于提高企業(yè)的內(nèi)部控制水平。通過內(nèi)部審計,可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制方面存在的問題,并提出改進(jìn)意見和建議,從而促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和完善,提高企業(yè)的內(nèi)部控制水平。